Faktúra č. DFB/23/0254

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0254
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota: 373,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 334/23
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
334/23 podlahová guma Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 373,84 € 18.04.2023 24.04.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť