Faktúra č. DFB/23/0254
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Interier Invest s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučinova 23, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0254
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 24.04.2023
- Celková hodnota: 373,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 334/23
- Dátum zverejnenia: 26.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334/23 | podlahová guma | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Interier Invest s.r.o. | 36190381 | 373,84 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |