Faktúra č. DFB/23/0205

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu vodoinštalácie /izba ŠZ
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 42,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 227/23
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
227/23 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KOVOPLAST Ing.M.Popovič 14323753 42,44 € 14.03.2023 12.04.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť