Faktúra č. DFB/23/0205
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KOVOPLAST Ing.M.Popovič
- IČO: 14323753
- Adresa: Ružová 1018/A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0205
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu vodoinštalácie /izba ŠZ
- Dátum doručenia: 05.04.2023
- Celková hodnota: 42,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 227/23
- Dátum zverejnenia: 12.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227/23 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KOVOPLAST Ing.M.Popovič | 14323753 | 42,44 € | 14.03.2023 | 12.04.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |