Faktúra č. DFB/23/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vysokotlakového čističa K4
  • Dátum doručenia: 10.03.2023
  • Celková hodnota: 91,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 186/23
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
186/23 oprava stroja Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 91,90 € 08.03.2023 15.03.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť