Faktúra č. DFB/23/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0110
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 324,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/23
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/23 farby a laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 324,40 € 14.02.2023 09.03.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť