Faktúra č. DFB/23/0089

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0089
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 208,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 120/23
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
120/23 dlažba a škarovacia hmota Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Miroslav Jacko-EMKOKERAMIKA 47904402 208,83 € 15.02.2023 24.02.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť