Faktúra č. DFB/22/0643

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0643
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 10.10.2022
  • Celková hodnota: 205,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 691/22
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť