Faktúra č. DFB/22/0640

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0640
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovnaft / gold karty na PHM 9/2022
  • Dátum doručenia: 07.10.2022
  • Celková hodnota: 211,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/13
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť