Faktúra č. DFB/22/0580
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0580
- Popis fakturovaného plnenia: notebook a príslušenstvo
- Dátum doručenia: 19.09.2022
- Celková hodnota: 645,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 714/22
- Dátum zverejnenia: 29.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
714/22 | notebook | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 645,48 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |