Faktúra č. DFB/22/0503
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0503
- Popis fakturovaného plnenia: Ostatné potraviny
- Dátum doručenia: 15.08.2022
- Celková hodnota: 1 159,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 37/21, d5/22
- Identifikácia objednávky: 637/22
- Dátum zverejnenia: 24.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637/22 | rôz. potrav. výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 162,06 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |