Faktúra č. DFB/22/0491

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0491
  • Popis fakturovaného plnenia: madlo s montážou / chodba DSS
  • Dátum doručenia: 08.08.2022
  • Celková hodnota: 670,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 351/22
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
351/22 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 416,91 € 04.05.2022 03.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
351/22 madlo - 30,5 m Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 670,09 € 15.07.2022 10.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť