Faktúra č. DFB/22/0440

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0440
  • Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky - termix
  • Dátum doručenia: 19.07.2022
  • Celková hodnota: 24,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 33/21, d21/22
  • Identifikácia objednávky: 566/22
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
566/22 termix Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 24,48 € 15.07.2022 27.07.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť