Faktúra č. DFB/22/0351

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0351
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovnaft gold karty nákup PHM / 5/2022
  • Dátum doručenia: 09.06.2022
  • Celková hodnota: 281,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/13
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť