Faktúra č. DFB/22/0334
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Igor Daniel
- IČO: 33610479
- Adresa: Sama Chalupku 3/18, 971 01 Prievidza
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0334
- Popis fakturovaného plnenia: brúsenie strúhadiel a nožov
- Dátum doručenia: 07.06.2022
- Celková hodnota: 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 420/22
- Dátum zverejnenia: 28.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420/22 | brúsenie nožov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Igor Daniel | 33610479 | 140,00 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |