Faktúra č. DFB/22/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 14.04.2022
  • Celková hodnota: 658,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 37/21, d5/22
  • Identifikácia objednávky: 279/22
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
279/22 rôz.potravin. výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 658,74 € 12.04.2022 14.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť