Faktúra č. DFB/22/0175

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0175
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 30.03.2022
  • Celková hodnota: 675,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 37/21, d5/22
  • Identifikácia objednávky: 235/22
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
235/22 rôz.potrav.výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 675,76 € 29.03.2022 30.03.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť