Faktúra č. DFB/22/0155

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0155
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
  • Dátum doručenia: 18.03.2022
  • Celková hodnota: 740,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 34/21
  • Identifikácia objednávky: 188,187,175,163/22...
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/21 Potraviny - ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 Iné 0,00 € 28.10.2021 12.11.2021 31.12.2022 12.11.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť