Faktúra č. DFB/22/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: farby a nátery na údržbu zariadenia
  • Dátum doručenia: 07.03.2022
  • Celková hodnota: 220,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 95/22
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
95/22 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 220,31 € 07.02.2022 07.03.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť