Faktúra č. DFB/21/0735
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Peter Babinčák - TRI ES
- IČO: 40998681
- Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0735
- Popis fakturovaného plnenia: skrine a poličky ŠZ + ZPB
- Dátum doručenia: 11.11.2021
- Celková hodnota: 1 390,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 835/21
- Dátum zverejnenia: 26.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
835/21 | skriňa, poličky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 1 390,00 € | 21.10.2021 | 07.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |