Faktúra č. DFB/21/0683
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: IRESOFT s.r.o.
- IČO: 00000000
- Adresa: Cejl 62, 602 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0683
- Popis fakturovaného plnenia: informačný systém Cygnus
- Dátum doručenia: 28.10.2021
- Celková hodnota: 1 137,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25/21
- Identifikácia objednávky: 766/21
- Dátum zverejnenia: 03.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/21 | Licenčná zmluva IS CYGNUS | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
766/21 | informačný systém Cygnus | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 00000000 | 1 128,00 € | 28.09.2021 | 28.10.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
766/21 | ovocie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AGROMIX V.O.S. s.r.o. | 31719627 | 20,68 € | 01.10.2021 | 05.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |