Faktúra č. DFB/21/0630
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0630
- Popis fakturovaného plnenia: batéria do tlačiarne +konfig.tlačiarne v sieti
- Dátum doručenia: 05.10.2021
- Celková hodnota: 100,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 717/21
- Dátum zverejnenia: 20.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717/21 | konfigurácia tlačiarne, batéria pre notebook | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 100,68 € | 16.09.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |