Faktúra č. DFB/21/0537
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNAMED,s.r.o
- IČO: 35912677
- Adresa: Švábska 6797/72, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0537
- Popis fakturovaného plnenia: antidekubitný matrac
- Dátum doručenia: 26.08.2021
- Celková hodnota: 827,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 604/21/a
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604/21/a | matrace | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNAMED,s.r.o | 35912677 | 827,00 € | 09.08.2021 | 28.08.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |