Faktúra č. DFB/21/0516

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0516
  • Popis fakturovaného plnenia: toner-náhrada
  • Dátum doručenia: 19.08.2021
  • Celková hodnota: 170,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/21
  • Identifikácia objednávky: 615/21
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KRÍDLA, s.r.o 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 05.01.2021 06.01.2021 31.12.2021 06.01.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
615/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 170,64 € 16.08.2021 25.08.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť