Faktúra č. DFB/21/0364
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: RENDERTEAM, s r.o.
- IČO: 52621537
- Adresa: Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0364
- Popis fakturovaného plnenia: VO na stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu
- Dátum doručenia: 16.06.2021
- Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 243/21
- Dátum zverejnenia: 23.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť