Faktúra č. DFB/21/0355

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0355
  • Popis fakturovaného plnenia: pracie a dezinf.prostriedky
  • Dátum doručenia: 15.06.2021
  • Celková hodnota: 1 118,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 34,36/20
  • Identifikácia objednávky: 413/21
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
413/21 prášky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 118,20 € 07.06.2021 17.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť