Faktúra č. DFB/21/0164

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0164
  • Popis fakturovaného plnenia: cistiace a kancelarske potreby
  • Dátum doručenia: 25.03.2021
  • Celková hodnota: 223,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 34,36/20
  • Identifikácia objednávky: 187/21
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
187/21 čistiace a kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 223,58 € 18.03.2021 25.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
187/21 čistiace a kancelárske prostr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 671,48 € 18.03.2021 25.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť