Faktúra č. DFB/21/0159

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0159
  • Popis fakturovaného plnenia: material na udrzbu
  • Dátum doručenia: 24.03.2021
  • Celková hodnota: 83,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 180/21/b
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
180/21/b Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DOMO - Štefan HUMENÍK 33276714 83,00 € 15.03.2021 25.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť