Faktúra č. DFB/21/0158

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0158
  • Popis fakturovaného plnenia: mop ADLERR
  • Dátum doručenia: 22.03.2021
  • Celková hodnota: 373,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 188/21
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
188/21 mop Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 373,92 € 18.03.2021 25.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť