Faktúra č. DFB/21/0114
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0114
- Popis fakturovaného plnenia: kancel.material
- Dátum doručenia: 04.03.2021
- Celková hodnota: 128,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 53/1
- Identifikácia objednávky: 134/21
- Dátum zverejnenia: 24.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134/21 | kancelárske a čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 128,09 € | 02.03.2021 | 05.03.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |