Faktúra č. DFB/21/0063
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0063
- Popis fakturovaného plnenia: kancel.potreby-tonery
- Dátum doručenia: 09.02.2021
- Celková hodnota: 77,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 34/21
- Dátum zverejnenia: 17.02.2021
- Poznámka: