Faktúra č. DFB/20/0739
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0739
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiarne a PC
- Dátum doručenia: 16.12.2020
- Celková hodnota: 891,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 852/20
- Dátum zverejnenia: 30.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852/20 | počítač s tlačiarňou | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 891,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |