Faktúra č. DFB/20/0637

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0637
  • Popis fakturovaného plnenia: revizia el.inštalacie v objekte CSS AMETYST/kuchyna, jedalen, sklady potr.,skrabka, marnica/
  • Dátum doručenia: 11.11.2020
  • Celková hodnota: 681,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 760/20
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
760/20 elektrorevízia kuchyňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 681,00 € 09.11.2020 19.11.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť