Faktúra č. DFB/20/0601

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0601
  • Popis fakturovaného plnenia: rukavice,respirator, ochr.odev
  • Dátum doručenia: 29.10.2020
  • Celková hodnota: 1 437,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 723/20
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
723/20 ochr.prac.pomôcky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 501,00 € 27.10.2020 31.10.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť