Faktúra č. DFB/20/0483

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0483
  • Popis fakturovaného plnenia: preplach kanalizacie
  • Dátum doručenia: 07.09.2020
  • Celková hodnota: 234,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 557/20
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
557/20 pretlačenie splaškovej kanalizácie v úseku 200 m / hav.stav Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MP KANAL, s.r.o. 46306056 240,00 € 14.08.2020 19.08.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť