Faktúra č. DFB/20/0483
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL, s.r.o.
- IČO: 46306056
- Adresa: Lipová 729/1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0483
- Popis fakturovaného plnenia: preplach kanalizacie
- Dátum doručenia: 07.09.2020
- Celková hodnota: 234,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 557/20
- Dátum zverejnenia: 15.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557/20 | pretlačenie splaškovej kanalizácie v úseku 200 m / hav.stav | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | MP KANAL, s.r.o. | 46306056 | 240,00 € | 14.08.2020 | 19.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |