Faktúra č. DFB/20/0398

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0398
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na údržbu / štrk
  • Dátum doručenia: 14.07.2020
  • Celková hodnota: 189,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 485/20
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
485/20 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 189,26 € 13.07.2020 16.07.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť