Faktúra č. DFB/20/0365

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0365
  • Popis fakturovaného plnenia: lišty plastové,lepidlo Mamut, izoflex
  • Dátum doručenia: 01.07.2020
  • Celková hodnota: 73,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 403/20
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
403/20 stav.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DOMO - Štefan HUMENÍK 33276714 73,73 € 01.06.2020 05.08.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť