Faktúra č. DFB/20/0301

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0301
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy pre novoprijatých zamestnancov
  • Dátum doručenia: 28.05.2020
  • Celková hodnota: 141,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 356/20,356/20/a/b
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť