Faktúra č. DFB/20/0278
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: DOMO - Štefan HUMENÍK
- IČO: 33276714
- Adresa: Lúčna 819/11, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0278
- Popis fakturovaného plnenia: lišta plastová / chodba ekon.úsek
- Dátum doručenia: 15.05.2020
- Celková hodnota: 22,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 360/20
- Dátum zverejnenia: 29.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360/20 | lišta plastova | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DOMO - Štefan HUMENÍK | 33276714 | 22,50 € | 12.05.2020 | 16.05.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |