Faktúra č. DFB/20/0223

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: preplach kanalizácie
  • Dátum doručenia: 09.04.2020
  • Celková hodnota: 169,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 267/20
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
267/20 čistenie kanalizácie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MP KANAL, s.r.o. 46306056 169,20 € 30.03.2020 15.04.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť