Faktúra č. DFB/20/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: farby a nátery
  • Dátum doručenia: 08.04.2020
  • Celková hodnota: 147,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 285/20
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
285/20 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 147,00 € 03.04.2020 09.04.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť