Faktúra č. DFB/20/0107

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0107
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.02.2020
  • Celková hodnota: 508,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 39/19
  • Identifikácia objednávky: 143/20
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
143/20 potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 508,32 € 24.02.2020 29.02.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť