Faktúra č. DFB/20/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina , hal.
  • Dátum doručenia: 24.01.2020
  • Celková hodnota: 709,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 6,9,10,21,26,29/20
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť