Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0207 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 593,75 € 09.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0208 mlieko, mlieč.výrobky, drožie, vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 427,33 € 09.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0203 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KAS plus s.r.o. 45669767 86,91 € 09.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0204 náhr.diely na kosačku STIGA Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 29,26 € 09.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0198 T-com/VBA prístup, internet 4/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 60,27 € 08.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0199 T-com, služobné mobily 2ks, 3/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 17,22 € 08.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0200 T-com, internet a pevné linky 3/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,32 € 08.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0201 T-com, služobné mobily 6 ks, 3/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 39,22 € 08.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0197 odvoz separovaného odpadu - plasty a sklo 3/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KOSIT EAST s. r. o. 36211451 86,10 € 08.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0193 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 206,76 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB/25/0194 mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 640,90 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0195 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 944,51 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0196 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 502,03 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0192 Asseco/servis.práce iSPIN 01.04.2025-30.06.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0190 havar. oprava umývačky v kuchyni/výmena elektroniky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Marek Gaľ GastroGal 41579526 589,42 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0191 elektrotovar/mixér 2ks, čítačka kariet, batérie,... Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 98,70 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0189 IS Cygnus/právo užívania podľa lic.zmluvy/2.Q 2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 696,70 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0187 SPP/opakovaná dodávka plynu, maloodber 4/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 472,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0184 chlieb a pečivo, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 526,22 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0185 chlieb a pečivo, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 630,74 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0188 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 262,49 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0183 ovocie a zelenina, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 469,12 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0186 nové verzie MAGMA HCM, 01.04.2025-30.06.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0181 mäsové výrobky a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 61,49 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0180 odber kuchynského a biologického odpadu 3/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 30,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0182 lekárnička kovová, 2ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 59,04 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0179 systémová podpora MAGMA HCM, 01.01.2025-31.03.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 138,67 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0176 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 037,19 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0177 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 109,48 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0178 mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 499,78 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »