Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0521 obrusy PVC Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Sivecká - AFRODITA 40554074 240,00 € 03.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0519 taška wiky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 17,00 € 03.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0520 kartuše a kľúče Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 15,40 € 03.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0516 opravná FA za dod.elektriny k vyučt.FA č.8422273729, za obd.7/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 -1,00 € 02.09.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB/25/0517 SPP/opakovaná dodávka plynu,maloodber 9/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 472,00 € 02.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0518 chlieb a pečivo, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 572,41 € 02.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0515 ovocie a zelenina, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 393,43 € 02.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0511 mäso,ryby,mäsové výrobky a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 104,55 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0512 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 96,01 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0510 potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 61,08 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0514 materiál na údržbu - farby,laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 328,31 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0513 odber kuchynského a biologického odpadu 8/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 30,00 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0508 DTD doska na stôl 25x800x1600 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 175,00 € 27.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0509 oprava karosérie služ.motor.vozidla Opel Vivaro Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Maroš Jozefov 54931959 1 075,00 € 27.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0506 farebné zástery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 140,69 € 26.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0507 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 609,51 € 26.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0502 mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 617,19 € 25.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0503 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 468,43 € 25.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0504 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 315,92 € 25.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0505 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 574,37 € 25.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0498 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 690,47 € 25.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0499 mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 254,32 € 25.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0500 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 243,23 € 25.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0501 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 260,74 € 25.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0497 vodné a stočné 15.7.2025-19.8.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 513,78 € 25.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFS/25/0002 preprava zamestnancov_Goralské dni 15.8.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SAD Humenné a.s. 36477508 864,81 € 21.08.2025 23.08.2025 Faktúra
DFB/25/0496 oprava veľkokapacitnej práčky v práčovni/výmena pamäťovej karty a konfigurácia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Benedikt Procházka - PROBE 10829296 883,63 € 21.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0494 chlieb a pečivo, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 671,92 € 20.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0495 Posúdenie prac.prostredia a zdrav.rizika - protokol z obhliadky a záznam o posúdení Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Balsam, s.r.o. 36488925 301,35 € 20.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0490 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 502,97 € 19.08.2025 22.08.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »