Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0264 Slovnaft/PHM/gold karty 5/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 26,93 € 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB/21/0254 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 74,40 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0253 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 138,80 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0252 odber kuch.odpadu 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0250 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 094,39 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0249 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 332,84 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0247 pracovné odevy Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 45,36 € 30.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0256 mrazené a chladené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 125,52 € 04.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0260 vajcia a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 571,55 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0258 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 870,32 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0257 odber plynu kuchyňa, útulok a zpb 5/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 04.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0255 bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 145,48 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0248 kuracie a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 337,36 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0259 elektrina 4-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 191,90 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFK/21/0009 posledná čiast.fakturácia výkonu stav.dozora na Rekonštrukcii ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 250,00 € 16.04.2021 14.05.2021 Faktúra
DFK/21/0008 vypracovanie Energetického certifikátu na Rekonštrukciu ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Architekt Dzurco s.r.o 45973008 500,00 € 15.04.2021 14.05.2021 Faktúra
DFK/21/0007 autorský dozor na Rekonštrukcii ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Architekt Dzurco s.r.o 45973008 500,00 € 15.04.2021 14.05.2021 Faktúra
DFK/21/0010 stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 5 908,26 € 28.04.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0271 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 85,36 € 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0269 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 197,12 € 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0261 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 79,72 € 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0263 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 275,22 € 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0268 st com 4885790+4495225,234,238+internet 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 99,29 € 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0267 st com mobily 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 28,15 € 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0266 st com VBA prístup (iSPIN) 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0265 st com mobil 0917744296 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0272 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 267,25 € 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0262 kuracie a bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 138,82 € 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0270 odvoz odpadu /plienky 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0277 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 66,72 € 12.05.2021 17.05.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »