DFB/21/0256 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
125,52 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0260 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
571,55 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0258 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
870,32 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0257 |
odber plynu kuchyňa, útulok a zpb 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0255 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
145,48 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0248 |
kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
337,36 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0259 |
elektrina 4-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 191,90 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0009 |
posledná čiast.fakturácia výkonu stav.dozora na Rekonštrukcii ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
250,00 € |
16.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0008 |
vypracovanie Energetického certifikátu na Rekonštrukciu ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Architekt Dzurco s.r.o |
45973008 |
|
500,00 € |
15.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0007 |
autorský dozor na Rekonštrukcii ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Architekt Dzurco s.r.o |
45973008 |
|
500,00 € |
15.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0010 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
5 908,26 € |
28.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0271 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
85,36 € |
10.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0269 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
197,12 € |
10.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0261 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
79,72 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0263 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
275,22 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0268 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
99,29 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0267 |
st com mobily 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,15 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0266 |
st com VBA prístup (iSPIN) 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0265 |
st com mobil 0917744296 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0272 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
267,25 € |
10.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0262 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
138,82 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0270 |
odvoz odpadu /plienky 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0277 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
66,72 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0278 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
714,28 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0276 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
399,56 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0279 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
311,55 € |
13.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0274 |
plyn kotolňa 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 483,42 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0275 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
178,93 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0273 |
kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
116,22 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0287 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
111,20 € |
20.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |