DFB/21/0127 |
tiahlo na kosacku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
49,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0464 |
drevené tyčky do drev.dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martina Mondoková |
52516121 |
|
50,55 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0742 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
54,04 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0629 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
55,10 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0576 |
pásy pre zaistenie polohy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
57,00 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0293 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
57,28 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0653 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
58,13 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0722 |
st com VBA prístup (iSPIN) 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0832 |
st com VBA prístup (iSPIN) 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0768 |
st com VBA prístup (iSPIN) 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0056 |
st com VBA prístup (iSPIN) 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0123 |
st com VBA prístup (iSPIN) 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
st com VBA prístup (iSPIN) 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0266 |
st com VBA prístup (iSPIN) 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0336 |
st com VBA prístup (iSPIN) 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0418 |
st com VBA prístup (iSPIN) 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0490 |
st com VBA prístup (iSPIN) 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0567 |
st com VBA prístup (iSPIN) 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0645 |
st com VBA prístup (iSPIN) 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0632 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
59,81 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0674 |
pracovné kalendáre pre rok 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
60,60 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0572 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
60,82 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0564 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
61,86 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0678 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,88 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0487 |
Slovnaft / nákup PHM gold karty 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
63,30 € |
06.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0058 |
publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
08.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0119 |
zakusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
64,74 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0152 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
65,67 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0277 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
66,72 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0347 |
mäso bravčové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
66,79 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |