DFB/21/0308 |
odber kuch.odpadu 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0391 |
odber kuch.odpadu 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0469 |
odber kuchynského a biologického odpadu 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0550 |
odber kuchynského a biologického odpadu 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0621 |
odber kuchynského a biologického odpadu 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0694 |
odber kuchynského a biologického odpadu 10/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0800 |
odvoz kuch. a biologického odpadu 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0876 |
pneuservisné práce/služ.mot.vozidlo Citroen Jumper |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
25,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0892 |
odber kuch.odpadu 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0753 |
nová verzia MAGMA 4q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0007 |
nova verzia MAGMA 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0223 |
nová verzia MAGMA 2q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0420 |
nová verzia MAGMA 3q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0721 |
st com mobily 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,62 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0830 |
st com mobily 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,71 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0264 |
Slovnaft/PHM/gold karty 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
26,93 € |
07.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0601 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
27,22 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0095 |
modul zverejnovanie FA /27.2-31.12.2021/ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,23 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
cibula |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
27,50 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0488 |
st com mobily 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
27,83 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0061 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
27,90 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0333 |
st com mobily 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
27,96 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0267 |
st com mobily 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,15 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0772 |
st com mobily 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,21 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0849 |
parižsky šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,36 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0566 |
st com mobily 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,60 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0411 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0415 |
st com mobily 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,82 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0481 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
29,77 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0852 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
29,94 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |