Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0308 odber kuch.odpadu 5/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0391 odber kuch.odpadu 6/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0469 odber kuchynského a biologického odpadu 7/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/21/0550 odber kuchynského a biologického odpadu 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.09.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0621 odber kuchynského a biologického odpadu 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 30.09.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/21/0694 odber kuchynského a biologického odpadu 10/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB/21/0800 odvoz kuch. a biologického odpadu 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0876 pneuservisné práce/služ.mot.vozidlo Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Kažík - PNEUSERVIS 34897003 25,00 € 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
DFB/21/0892 odber kuch.odpadu 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0753 nová verzia MAGMA 4q 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 18.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0007 nova verzia MAGMA 1q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 13.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0223 nová verzia MAGMA 2q 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 20.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0420 nová verzia MAGMA 3q 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0721 st com mobily 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 25,62 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0830 st com mobily 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 26,71 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0264 Slovnaft/PHM/gold karty 5/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 26,93 € 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB/21/0601 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 27,22 € 22.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFB/21/0095 modul zverejnovanie FA /27.2-31.12.2021/ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 27,23 € 26.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0151 cibula Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Boonex, s.r.o. 46025103 27,50 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0488 st com mobily 7/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 27,83 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/21/0061 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 27,90 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0333 st com mobily 5/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 27,96 € 08.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0267 st com mobily 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 28,15 € 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/20/0772 st com mobily 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 28,21 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0849 parižsky šalát Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 28,36 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0566 st com mobily 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 28,60 € 08.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0411 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 28,80 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0415 st com mobily 6/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 28,82 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0481 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 29,77 € 04.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/21/0852 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 29,94 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »