Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0017 SPP preplatok PLYN 1.1.-31.12.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 -1 039,28 € 17.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0219 SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.3.-31.3.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 4 759,38 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0041 SPP zemný plyn 1.1.2024-31.1.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 470,00 € 26.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB/24/0184 Systémová podpora MAGMA HCM 1.1.-31.3.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0069 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,11 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/23/0979 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,00 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0126 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,00 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0205 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 3/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0068 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 52,23 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/23/0977 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 40,97 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0125 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 40,88 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0203 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 3/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 46,50 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0206 T- com internet a pevné linky 3/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 84,97 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0070 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/23/0980 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0123 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0204 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 3/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0067 t-com, internet a pevné linky 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,90 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/23/0978 t-com, internet a pevné linky 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,61 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0124 t-com, internet a pevné linky 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 84,91 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0237 tavený syr bambino Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 132,89 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0059 textilná rohož Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 172,80 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0144 Tlačiareň Brother Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 127,20 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0086 tonery, oprava tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 221,52 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0234 tričko s potlačou Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 71,56 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0143 Tvaroh 3 kg Tami hrudkový Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 22,69 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0179 tvarohová kocka, punčové rezy Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 335,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/23/0975 úradná skúška trakčného osobného výťahu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. 36653004 174,00 € 08.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0243 vrtačka GBH2-26 DFR Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 196,80 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0271 všeobecný materiál na chodbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 492,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »